Analisis Pengendalian Internal Piutang Berbasis Coso: Studi Kasus Pada Perusahaan Properti di PT X
DOI:
https://doi.org/10.59188/covalue.v15i7.4923Keywords:
Pengendalian internal, Piutang, COSO, Perusahaan PropertiAbstract
Pengelolaan piutang yang efektif sangat penting bagi perusahaan, terutama di sektor properti, di mana risiko piutang tak tertagih dapat mengganggu kesehatan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pengendalian internal piutang di PT X berdasarkan kerangka kerja COSO, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami karakteristik unik pengendalian internal di industri ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan dalam sistem pengendalian internal piutang PT X serta merumuskan rekomendasi untuk perbaikan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus, yang melibatkan wawancara mendalam, dokumentasi, dan observasi langsung terhadap proses pengelolaan piutang di PT X. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun PT X telah menerapkan prinsip-prinsip COSO, terdapat kelemahan dalam evaluasi risiko, komunikasi antar departemen, dan pemantauan kinerja pengendalian internal. Dengan penelitian ini, terlihat bahwa untuk meningkatkan efektivitas pengendalian internal piutang, PT X perlu memperkuat komunikasi, melakukan evaluasi risiko secara berkala, dan meningkatkan pemantauan kinerja.
References
Asriwardi, & Hati, R. P. (2021). Review of the Implementation of Internal Control of Accounting Information Systems for Business Sales and Account Receivable at PT Mitra Krida Perkasa Batam. Proceedings of the Seventh Padang International Conference On Economics Education, Economics, Business and Management, Accounting and Entrepreneurship (PICEEBA 2021). https://doi.org/10.2991/aebmr.k.211117.028
Ayu, R. (2023). Analisis Sistem Pengendalian Piutang Terhadap Piutang Tak Tertagih pada PT. Abadi Sakti Mitra Mandiri. Jurnal EMT KITA, 7(4), 911–924. https://doi.org/10.35870/emt.v7i4.1516
Basuki, M. A. (2022). Analisis Pengendalian Intern Piutang Usaha Pada PT Adira Finance Cabang Bandung. Jurnal Sekretaris & Administrasi Bisnis (JSAB), 6(2), 82. https://doi.org/10.31104/jsab.v6i2.268
COSO. (2013). COSO Internal Control - Integrated Framework (2013).
Febriani, S., Arif, M., & Nurwani, N. (2023). Analisis Sistem Pengendalian Internal Persediaan Barang Dagang Menggunakan The Committee Of Sponsoring Organization Of Treadway Commission (COSO) Pada Distributor Sparepart Kendaraan Bermotor Oriens Jaya Medan. JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS EKONOMI, 2(1), 55–68. https://doi.org/10.54066/jmbe-itb.v2i1.996
Iswahyudi, & Darminto, D. P. (2019). Efektivitas Pengendalian Intern Piutang Usaha dengan Menggunakan Pendekatan COSO. Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP), 6(02), 31–44. https://doi.org/10.35838/jrap.2019.006.02.15
Keaunui, E. G. E. K. (2023). Small Business Internal Control System Strategies to Protect Business Assets and Profitability. Walden University.
Mosey, S., Tanor, L. A. O., & Sumampouw, O. O. (2021). Analisis Pengendalian Intern Piutang Usaha pada PT. Mutiara Multi Finance Cabang Manado. Jurnal Akuntansi Manado (JAIM), 2(2), 228–239. https://doi.org/10.53682/jaim.v2i2.1343
Olaniyi, O. O., & Omubo, D. S. (2023). The importance of COSO framework compliance in information technology auditing and enterprise resource management. International Journal of Innovative Research & Development, 12(4).
Puspasari, A., Suhendra, A. D., & Kusnaeni, E. (2019). Pengendalian Internal Piutang Pada Pt.Saurindotex Mandiri Bekasi. Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA), 3(1), 29–43. https://doi.org/10.31955/mea.vol3.iss1.pp29-43
Rumamby, W. P., Kalangi, L., & Suwetja, I. G. (2021). Evaluasi Implementasi Pengendalian Internal Berbasis Coso Pada PT. Moy Veronika. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 9(2). https://doi.org/10.35794/emba.v9i2.33376
Setiawan, P. A. S. Z. (2021). Analisis Sistem Pengendalian Intern Piutang Dagang Pada PT. Astra International Tbk Isuzu Sales Operation Makassar. Universitas Bosowa.
Theresia, E. M., & Kristianti, I. (2020). Analisis sistem pengendalian internal perusahaan daerah air minum salatiga (pendekatan coso erm integrated framework). AKUNTABEL: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan, 17(1), 70–79.
Ulfa, A. (2019). Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa yang Efektif dan Efisien di Desa Mayonglor Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara Tahun Anggaran Tahun 2017-2018. IAIN Kudus.
Yushita Marini, S. E., Rihfenti Ernayani, S. E., Ak, M., Taufik Rachman, S. E., Bakri, A. A., SE, M. M., Achmad Fadlan, S. E., Ak, M., Indra, S., & Sari, Y. P. (2024). Sistem Informasi Akuntansi. Cendikia Mulia Mandiri.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Nurul Husnul Khotimah, Aisyah Indarsari
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.